С 1 апреля 2024 года подача налоговых деклараций ИП возможна через сервис Личный кабинет ИП
Как и какие налоговые декларации можно направить через сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» ЛК ИП?
Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области информирует
С 1 апреля 2024 года в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» (ЛК ИП) реализована возможность направления налоговой, бухгалтерской отчетности.
Новый функционал сервиса значительно упрощает процесс ее представления в налоговый орган.
Для этого на главной странице необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать раздел «НБО».
Можно также использовать вкладку «Налоговая и бухгалтерская отчетность» на главной странице ЛК ИП в нижней части экранной формы.
Пользователь с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ» формирует файл налоговой декларации в формате XML после чего загружает его в ЛК ИП.
Данный функционал доступен для пользователей ЛК ИП при авторизации с помощью квалифицированной электронной подписи.
При авторизации в ЛК ИП с помощью логина и пароля, а также с помощью ЕСИА отправка налоговой декларации будет недоступна.
В ЛК ИП доступна отправка 20 налоговых деклараций, в том числе наиболее востребованные:
— налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1152017);
— налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) (1151020);
— персонифицированные сведения о физических лицах (1151162);
— единая (упрощенная) налоговая декларация (1151085);
— расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151100);
— расчет по страховым взносам (КНД 1151111).
Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2023 №389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»
WWW.NALOG.GOV.RU ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (800) 222-22-22
22.04.2024 12:23
Назад | Наверх
Сложности, которые могут возникнуть при сдаче отчетности
При предоставлении отчетности в «бумажном» виду лично могут возникнуть определенные сложности, самые частые мы приведем ниже.
Сотрудники ИФНС могут потребовать приложить файл декларации в формате XML на флешке в электронном виде;
Если сотрудников в организации менее 100 человек, то это требование незаконно (п.3 ст.80 НК).
Сотрудники ИФНС могут требовать специальную форму декларации с двумерным штрих-кодом
Такой штрих-код облегчает инспекторам внесение данных отчетности, так как в нем дублируется информация, содержащаяся в документе. Данное требование незаконно и противоречит НК РФ. Двумерного кода в законодательно утвержденной форме документа нет (см. пункт «Форма налоговой декларации по КНД 1152017» выше).
Мало того, в обязанности ФНС (п.3 ст.80 НК) вменено предоставление пустых бланков по требованию налогоплательщиков, и бланки эти тоже будут указанной формы (без двумерного штрих-кода).
Обращаем ваше внимание на то, что при отправке «бумажной» отчетности по почте письмом с описью этих незаконных требований не будет.
Автор статьи Буренин Виктор
Автор цикла статей, посвященных оптимизации налогообложения и сдаче налоговой отчетности при УСН, администратор и консультант сайта deklaraciya-usn.ru по указанным проблемам.
Предприниматель с 2004
Как пользоваться сервисом
Внимание! С 2023 года налог по УСН можно уменьшить на страховые взносы до их фактической оплаты. Для этого рассчитайте в калькуляторе сумму страховых взносов, начисленных за 2023 год, и укажите её в поле Страховые взносы в 1 квартале
Сервис сам учтёт её поквартально при формировании декларации.
Cервис позволяет автоматически рассчитать налог и сформировать декларацию по УСН доходы для ИП и ООО.
Начиная с отчётности за 2023 год декларация по УСН формируется по новой форме, утверждённой Приказом ФНС России от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.
После оплаты декларацию можно скачать в формате PDF с двумерным штрихкодом, который принимают налоговые органы, а также в формате XML для подачи в электронном виде.
Чтобы сформировать декларацию, укажите:
- ваш ИНН,
- адрес регистрации по месту жительства (только для ИП).
Все остальные данные заполнятся автоматически.
Далее укажите ваши доходы, страховые взносы и уплаченные авансовые платежи по УСН за каждый квартал.
При заполнении декларации за 2021–2022 гг. в поле Страховые взносы указываются уплаченные страховые взносы. Начиная с отчётности за 2023 год нужно указывать страховые взносы, которые подлежат уплате в этом году, даже если фактически они ещё не были оплачены. Также можно указать сумму задолженности по страховым взносам до 2023 года, оплаченную после 01.01.2023.
Если у вас не было доходов, то выберите Нулевая декларация. В этом случае доходы и платежи не заполняются.
Декларацию распечатайте в двух экземплярах, поставьте подпись и дату на стр. 001 и 002.
Внимание! Вы можете сформировать платёжки для оплаты налога по УСН через интернет-банк на нашем сайте.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм, чтобы не пропустить важные новости для предпринимателей.
Как получить электронную подпись?
Как вы уже поняли, именно на данном аспекте завязана возможность подачи отчетности в электронном формате по интернету. Наличие такой подписи имеет массу преимуществ и перспектив, но самое главное то, что вы забудете о дискомфорте, который возникал в процессе формирования необходимости сдачи отчетной документации в налоговую. Особенно еще и в том случае, если вам приходилось ездить в другой город.
Чтобы получить такую подпись, вам нужно найти адреса квалифицированных организаций, которые имеют право предоставлять такие подписи. После чего, нужно выполнить такие действия:
- Составляется специализированное заявление в четко установленном формате в удостоверяющий центр. Вам нужно предварительно обратиться в данный центр, вам будет предоставлен список документов, которые предоставляются в качестве основного элемента оформления подписи, и будет предоставлена форма заявления, которое определяет ваше желание получить подпись;
- Обязательно нужно будет предоставить оригинал паспорта. Также устанавливается возможность предоставления заверенной копии документа;
- Также нужно будет предоставить данные ИНН, ИП, СНИЛС и пр. В данной ситуации, основных регистрационных документов вы не предоставляете, а просто указываете номера;
- Если процессом оформления цифровой подписи будет заниматься доверенное лицо, обязательно нужно будет оформить доверенность на представительство интересов, с указанием на то, какие действия может выполнять данное лицо.
Становится понятно, что процесс получения подписи является весьма простым и быстрым, поэтому, вам непременно нужно уже сегодня позаботиться о получении данного элемента нормальной деятельности.
Заметим, что в данной ситуации подпись электронного типа выпускается исключительно для четко определенного физического лица, и формирует возможность использовать ее в ряде случаев, которые предполагают удаленное предоставление различных документов. Соответственно, если вы желаете сделать процесс оформления ряда документации простым, быстрым и комфортабельным, то оформить такую подпись следует непременно.
С 1 апреля 2024 года подача налоговых деклараций ИП возможна через сервис Личный кабинет ИП
Как и какие налоговые декларации можно направить через сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» ЛК ИП?
Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области информирует
С 1 апреля 2024 года в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» (ЛК ИП) реализована возможность направления налоговой, бухгалтерской отчетности.
Новый функционал сервиса значительно упрощает процесс ее представления в налоговый орган.
Для этого на главной странице необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать раздел «НБО».
Можно также использовать вкладку «Налоговая и бухгалтерская отчетность» на главной странице ЛК ИП в нижней части экранной формы.
Пользователь с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ» формирует файл налоговой декларации в формате XML после чего загружает его в ЛК ИП.
Данный функционал доступен для пользователей ЛК ИП при авторизации с помощью квалифицированной электронной подписи.
При авторизации в ЛК ИП с помощью логина и пароля, а также с помощью ЕСИА отправка налоговой декларации будет недоступна.
В ЛК ИП доступна отправка 20 налоговых деклараций, в том числе наиболее востребованные:
— налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1152017);
— налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) (1151020);
— персонифицированные сведения о физических лицах (1151162);
— единая (упрощенная) налоговая декларация (1151085);
— расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151100);
— расчет по страховым взносам (КНД 1151111).
Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2023 №389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»
WWW.NALOG.GOV.RU ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (800) 222-22-22
22.04.2024 12:23
Назад | Наверх
Почему могут не принять документацию?
Не стоит думать, что если вы отправили отчетную документацию своевременно, то она в любом случае будет принята. Помните о том, что законодатель установил ряд правил, и если они будут нарушены, то декларация не будет принята к рассмотрению налоговой структурой, а значит, будет сформирован аспект несвоевременной подачи, что приведет к назначению штрафов. В таких случаях налоговая откажет в принятии документа:
- Если документ составлен грамотно и правильно, но он отправлен по электронному варианту и не имеет цифровой подписи. По сути, данный документ не имеет юридического значения, а это значит, что будет отказано в его принятии. Поэтому, отправляя документ через личный кабинет на сайте ФНС, вы непременно должны помнить о том, что обязательным условием такого варианта отправки является наличие цифровой подписи;
- Также, декларация не будет принята в том случае, если вы указали ошибочный код налоговой структуры, и фактически, отправили свой документ в то отделение, которое не имеет права проверять и принимать отчетную документацию, так как предприниматель зарегистрирован совершенно в другом отделении;
- Но, чаще всего отказ происходит по той причине, что отчетная документация составляется неграмотно, содержит в себе банальные ошибки. Все это является нарушением установленных правил, что и приводит к тому, что налоговая инстанция вынуждена предоставить отказ в принятии отчетности. Перед тем, как отправлять свой отчет, вам нужно его несколько раз проверить, обязательно стоит воспользоваться специализированным обеспечением программного типа, чтобы получить идеально точные результаты и быть уверенными в грамотности составления документа;
- Кроме того, не забывайте о том, что отчетная документация должна в своем составе содержать все данные персонального характера. Если в документе будут отсутствовать личные данные предпринимателя, который подает данный документ на рассмотрение в налоговую структуру, то в данной ситуации формируется отказ в его принятии;
- Бывают и такие ситуации, когда плательщик налогов не имеет собственной цифровой подписи, и использует данные подписи другого предпринимателя. Сразу же скажем о том, что такие действия являются незаконными, и налоговая инстанция не примет такой документ на рассмотрение.
Безусловно, вариант отправки отчетной документации по интернету является самым привлекательным, так как он позволяет существенно экономить время предпринимателя. Но, в данной ситуации самое главное – первоначальное оформление цифровой подписи. Также вам нужно иметь доступ к интернету, и воспользоваться тем программным обеспечением, которое предоставляет ФНС. Так, вы в действительности сможете грамотно составить нужные отчеты, своевременно предоставить их на рассмотрение, а самое главное – существенно сократить расход своего времени и сил на необходимые действия.
Шаг 4. Подготовка отчёта
Перед тем как сдать декларацию по УСН для ИП через интернет, её необходимо подготовить.
Это можно сделать в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Она разработана ФНС и распространяется бесплатно.
При первичном запуске нужно ввести информацию о предпринимателе:
Далее в разделе «Документы» выберите пункт «Налоговая отчётность», а в появившемся списке – декларацию по УСН:
Будет создана пустая форма отчёта. Некоторые её поля заполняются автоматически, сведения же для других нужно выбрать из списка или внести. Чтобы рассчитать сумму налога, нужно нажать «Р» (расчёт). Для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям есть кнопка «К» (контроль).
Если система выдаёт сообщение, что проверка пройдена, и ошибок нет, декларацию УСН можно сохранить и закрыть. При обнаружении ошибок система подскажет, в каких полях они допущены.
В результате декларация по УСН будет выгружена в указанную папку.
Что нужно для подачи декларация ИП через Личный кабинет
Перед подачей документов налогоплатильщику нужно обязательно проверить свою электронную подпись и наличие всех сертификатов. Все требования, нормы и правила по заполнению и сдаче документов утверждаются особым Распоряжением ФНС РФ.
Декларацию можно подать через ФНС России и гражданину понадобятся:
- Свой личный кабинет;
- Корневой сертификат УЦ ФНС России и список отозванных сертификатов;
- Особый сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России;
- Квалифицированная усиленная ЭЦП;
- ПО «Налогоплательщик ЮЛ».
Если предприниматель хочет получить доступ к персональному кабинету, ему следует обратиться в налоговую инспекцию лично, при этом не забыв взять с собой паспорт.
Как сдать отчёт через операторов ЭДО
Второй способ стоит больших затрат – сдавать декларацию используя операторов электронного документооборота. ЭДО – это специальный компании, они создают электронную подпись, нужное ПО и напрямую сотрудничают с налоговой. Документы направляют в электронном формате в зашифрованном виде по телекоммуникационным каналам.
Гражданин должен просто заключить договор с оператором и его документы оформит компания, ему нужно будет только ответить на основные вопросы. Всё автоматически проверяется на ошибки, так что вариант того, что налоговая их не примет практически невозможен.
The following two tabs change content below.
Никита Аверин
В 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.», г. Саратов, по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника». В настоящее время являюсь администратором сайта kabinet-lichnyj.ru. (Страница автора)
Последние записи автора — Никита Аверин
- Как можно войти в личный кабинет портала ПАО «Селигдар» – инструкция — 24.04.2024
- Как можно войти в личный кабинет портала Цифриум – инструкция — 24.04.2024
- Как можно войти в личный кабинет портала ЕРВК – инструкция — 18.04.2024
Как оплатить налог по УСН
С 1 января 2023 в связи с переходом на единый налоговый счёт (ЕНС) изменились сроки уплаты авансовых платежей и налога по УСН.
Авансовые платежи по УСН теперь уплачиваются:
- за 1 квартал до 28 апреля,
- за полугодие до 28 июля,
- а 9 месяцев до 28 октября.
Новый срок уплаты налога по УСН за год для ООО — 28 марта, для ИП — 28 апреля.
Если у ИП нет наёмных работников, то он может уменьшить налог по УСН на всю сумму страховых взносов. ООО и ИП, у которых есть наёмные работники, могут уменьшить налог не более, чем на 50 %.
За неуплату авансовых платежей (налога) по УСН могут быть начислены пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. За неуплату налога также может быть наложен штраф в размере от 20 до 40 % от неуплаченной суммы.
Сроки подачи декларации по УСН при закрытии ИП
Налоговый период на упрощенной системе налогообложения — это один календарный год. В обычном порядке декларацию ИП предоставляют в ИФНС по месту своей регистрации до наступления 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Однако при ликвидации бизнеса сроки меняются.
Так, в статье 346.23 Налогового кодекса России указано:
- Налоговая декларация предоставляется не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором предпринимателем добровольно было подано уведомление о прекращении деятельности на УСН;
- Декларация по УСН направляется не позднее 25 числа месяца, который идет за кварталом, в котором бизнесмен утратил право на применение упрощенки, например, средняя численность работников стала более 130 человек.
Обратите внимание, это сроки для индивидуальных предпринимателей, которые прекращают добровольно или вынужденно работать на УСН. А сроков подачи декларации в случае, когда ИП уходит с УСН именно по причине закрытия своего статуса, законодателем не установлено
Из-за этого нет единой позиции насчет того, когда же ликвидирующемуся ИП подавать декларацию по упрощенке. Уверенного мнения на этот счет ни у органов, ни, соответственно, у налогоплательщиков. Вот, на какие документы нужно ориентироваться:
- Письмо Минфина от 05.03.2019 № 03-11-11/14121. В нем говорится, что сдавать декларацию при закрытии ИП надо в те же сроки, что и при добровольном снятии с этого режима (не позже 25 числа месяца, следующего за месяцем подачи уведомления).
- Письмо ФНС России от 08.04.2016 № СД-3-3/1530. После снятия ИП с учета декларация по УСН подается в общие сроки, то есть по окончании отчетного года. Объясняется это тем, что срок добровольного снятия с УСН может применяться, только если ИП сам подает уведомление об уходе с этой системы налогообложения, а при ликвидации бизнеса это уведомление направлять не надо.
В результате, учитывая спорные позиции по этому вопросу, рекомендуется сдавать декларацию по УСН в срок не позже 25 числа месяца, следующего за месяцем, когда запись об ИП в ЕГРИП была исключена.
Можно закрыть ИП онлайн
Здесь вы можете получить документы для ликвидации ИП и подать их в налоговую через интернет
Закрыть ИП
Подготовка отчёта ИП
При запуске программы нужно выбрать профиль налогоплательщика и указать информацию о предпринимателе
По выбранному документу будет создана форма отчётности. Некоторые поля в ней будут заполнены автоматически (ФИО, ИНН и прочие реквизиты, которые вы указали при создании профиля налогоплательщика). Остальные нужно будет заполнить вручную. Для расчёта суммы налога на верхней панели необходимо нажать кнопку «Р», а для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям — кнопку «К».
Если ошибок в декларации нет, система сообщит, что проверка пройдена. При наличии ошибок программа покажет, в каких полях указаны некорректные данные.
Получение идентификатора абонента
Чтобы ИП мог сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика, необходим уникальный идентификатор абонента, который присваивается налоговым органом при регистрации ЭП. Без него сдача отчётности через сервис ФНС невозможна.
Чтобы получить идентификатор, нужно зарегистрировать сертификат электронной подписи. Для этого необходимо выгрузить файл с сертификатом из программы криптографической защиты. Если вы выбрали КриптоПро, выполните следующие действия:
Оставьте формат файла, в который будет экспортирован сертификат, по умолчанию и нажмите Далее. Укажите имя создаваемого файла и снова нажмите Далее. Нажмите кнопку Готово.
Вернитесь ко вкладке браузера с сервисом самостоятельной регистрации налогоплательщиков для сдачи налоговой отчётности и нажмите «Зарегистрировать сертификат». Выберите созданный файл и передайте его на регистрацию.
После регистрации сертификата в верхнем поле должен появиться идентификатор абонента.
Порядок зачета положительного сальдо по ЕНС
Зачет положительного сальдо по ЕНС осуществляется тоже в заявительном порядке ( НК РФ).
Основания для зачета
Подать заявление о зачете денежных средств, формирующих положительное сальдо на ЕНС, организация вправе в счет исполнения ( НК РФ):
1) своих предстоящих обязанностей по уплате конкретных налогов (сборов, страховых взносов);
2) обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
3) задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности по уплате налогов и сборов;
4) отдельных решений налогового органа.
Способы и срок подачи заявления
Заявление на зачет положительного сальдо по ЕНС по установленной ФНС форме организация может подать в налоговый орган только в электронном виде по каналам ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 4 ст. 789 НК РФ).
Заявление о зачете в счет исполнения решений налоговых органов либо погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности, может быть подано не позднее дня, предшествующего дню вступления в силу судебного акта о взыскании задолженности, с указанием соответствующего решения налогового органа. Зачет осуществляется последовательно начиная с задолженности с наиболее ранними сроками уплаты ( НК РФ).
Срок подачи в налоговый орган заявления для зачета положительного сальдо по ЕНС ст. 78 НК РФ не установлен. Ограничений по сроку обращения организации с подобным заявлением тоже нет.
Процедура зачета
В случае отсутствия положительного сальдо на ЕНС для исполнения заявления о зачете организации направят сообщение об отказе в исполнении зачета.
При недостаточности положительного сальдо на ЕНС для исполнения зачета в полном объеме зачет осуществят частично ( НК РФ).
Зачет суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо по ЕНС, осуществляется налоговым органом не позднее дня, следующего за днем поступления заявления о зачете ( НК РФ).
При этом организация вправе подать заявление об отмене (полностью или частично) зачета положительного сальдо по ЕНС, осуществленного налоговым органом в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога. В этом случае отмена зачета производится последовательно, начиная с сумм, зачтенных в счет уплаты конкретного налога с наиболее ранним сроком уплаты ( НК РФ). Соответственно, если сумма положительного сальдо зачтена в счет уплаты налога за другое лицо или по какому‑то иному основанию, отменить зачет не получится.
Статьи
» Первая фрязинская «Зарница»
» Завершение отопительного периода 2023/2024 года на территории городского округа Фрязино
» Сотрудники фрязинской автобусной станции наводят чистоту
» Приостановка подачи холодного водоснабжения 25.04.2024 года
» Информация о работах по устройству тротуара вдоль многоквартирного дома на проспекте Мира, д. 6
» Фрязинский финал в Мытищах
» На площадке «Мегабак» 27 апреля 2024 в 13:00 состоится мероприятие по сбору вторичного сырья
» Меры профилактики для предупреждения заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)
» Уважаемые жители городского Фрязино! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу!
» Перекрытие выезда/заезда на Московскую улицу 22 апреля 2024 года
» Во Фрязинском Лесопарке яркое и долгожданное событие — фирма «Кути-Катай» запустила прокат!
» Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге!
» С 1 апреля 2024 года подача налоговых деклараций ИП возможна через сервис Личный кабинет ИП
» Роспотребнадзор напоминает о необходимости представления информации о выезде организованных групп детей за пределы Московской области
» «Меня скоро починят»
Не виден сертификат на носителе
Как правило, причина такой проблемы — сбой в работе программных компонентов. Для её решения достаточно перезагрузить компьютер. Однако иногда этого бывает недостаточно, поэтому требуется переустановка драйверов или обращение в службу техподдержки.
К наиболее распространённым причинам такой проблемы относятся следующие случаи:
- Долгое опознание носителя. Для решения проблемы необходимо дождаться завершения процесса или обновить версию операционной системы.
- Некорректная работа USB-порта. Подключите токен к другому USB-порту, чтобы убедиться, что проблема не в носителе ЭП. Если система определила токен, перезагрузите компьютер. Если это не поможет, следует обратиться службу технической поддержки.
- Неисправность носителя. Если при подключении токена к другому компьютеру или USB-порту система не определяет его, значит, проблема в самом носителе. Устранение неисправности возможно в данном случае лишь одним путём — нужно обратиться в сервисный центр для выпуска нового носителя.
Статьи
» Первая фрязинская «Зарница»
» Завершение отопительного периода 2023/2024 года на территории городского округа Фрязино
» Сотрудники фрязинской автобусной станции наводят чистоту
» Приостановка подачи холодного водоснабжения 25.04.2024 года
» Информация о работах по устройству тротуара вдоль многоквартирного дома на проспекте Мира, д. 6
» Фрязинский финал в Мытищах
» На площадке «Мегабак» 27 апреля 2024 в 13:00 состоится мероприятие по сбору вторичного сырья
» Меры профилактики для предупреждения заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)
» Уважаемые жители городского Фрязино! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу!
» Перекрытие выезда/заезда на Московскую улицу 22 апреля 2024 года
» Во Фрязинском Лесопарке яркое и долгожданное событие — фирма «Кути-Катай» запустила прокат!
» Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге!
» С 1 апреля 2024 года подача налоговых деклараций ИП возможна через сервис Личный кабинет ИП
» Роспотребнадзор напоминает о необходимости представления информации о выезде организованных групп детей за пределы Московской области
» «Меня скоро починят»
Онлайн-заполнение и подача через сервисы ФНС
На сайте ФНС есть два сервиса для заполнения и подачи декларации УСН:
- «Налогоплательщик ЮЛ» — программа предназначена для автоматического заполнения налоговой отчётности. Её нужно скачать, ввести данные налогоплательщика, затем выбрать декларацию УСН и заполнить некоторые разделы. Затем готовую декларацию можно скачать, чтобы подать в бумажном или электронном виде — сформировать транспортный контейнер с отчётностью.
- «Сервис сдачи бухгалтерской и налоговой отчётности» — позволяет бесплатно через сайт ФНС подать декларацию УСН в электронной форме. Для этого необходимо получить электронную подпись и выполнить ряд технических условий.
Помимо сервисов ФНС, для подачи декларации УСН есть и другие, которые помогут быстро заполнить и подать отчётность в электронном виде в налоговую.
Как подать декларацию по УСН
С 1 января 2023 в связи с переходом на единый налоговый счёт (ЕНС) изменились сроки подачи декларации. Теперь декларацию по УСН необходимо подать:
- для ООО — до 25 марта,
- для ИП — до 25 апреля.
При переходе на другой режим налогообложения или прекращении деятельности декларацию необходимо подать не позднее 25 числа следующего месяца.
Декларацию можно подать лично или через представителя по нотариальной доверенности, а также отправить по почте письмом с объявленной ценностью и описью вложения.
Внимание! При задержке подачи декларации на срок более 10 рабочих дней налоговая может заблокировать ваш расчётный счёт.
За непредставление декларации по УСН может быть наложен штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30 % и не менее 1000 руб.
Сертификат не найден
Иногда при попытке подписать электронный документ с помощью ЭП пользователь может столкнуться с ошибкой «Не удалось найти ни одного сертификата, пригодного для создания подписи»
У подобных ошибок могут быть следующие причины:
На компьютере не установлены корневые сертификаты Удостоверяющего Центра (УЦ), в котором была получена ЭП. Необходимо установить либо обновить корневой сертификат. Установка корневых сертификатов удостоверяющего центра подробно описана в нашей инструкции.
На ПК не установлено ни одного личного сертификата ЭП. Для применения ЭП необходимы и личные сертификаты. Об их установке мы писали в другой статье.
Установленные на компьютере необходимые сертификаты не валидны. Сертификаты отозваны или просрочены. Уточните статус сертификата в УЦ. Ошибка с текстом «Ваш сертификат ключа подписи включён в список отозванных» возникает, если у сертификата закончился срок действия или на ПК нужно обновить список сертификатов. В последней ситуации следует вручную загрузить перечень отозванных сертификатов.
Для установки списка отозванных сертификатов:
- Откройте личный сертификат пользователя в окне Свойства браузера. Чтобы открыть его, наберите «Свойства браузера» в поисковой строке меню Пуск. Перейдите во вкладку Содержание и нажмите кнопку «Сертификаты».
- Во вкладке Состав выберите из списка пункт «Точки распространения списков отзыва».
- В блоке Имя точки распространения скопируйте ссылку на загрузку файла со списком отзыва.
- Следуйте указаниям «Мастера импорта сертификатов».
Декларация по УСН
В 2023 году одновременно с введением единого налогового платежа (ЕНП) была обновлена декларация УСН. За 2022 год ИП отчитались по старой форме, теперь за 2023 год нужно сдать отчёт по новой форме.
Сроки подачи декларации УСН для ИП — до 25 апреля 2024 года.
Если ИП теряет право вести деятельность на УСН, то подаёт декларацию до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором было утрачено право. До 28 числа этого же месяца необходимо уплатить налог.
Когда предприниматель не вёл деятельность в календарном году, ему всё равно придётся отчитаться — подать нулевую декларацию.
Если ИП работает на УСН «Доходы минус расходы», то даже при отсутствии деятельности может учесть расходы, в том числе на оплату обязательных страховых взносов за себя. В будущем, если ИП возобновит деятельность, то на эту сумму сможет уменьшить налогооблагаемую базу, с которой будет платить налог.
Также подавать декларацию УСН обязаны ИП, которые совмещают патент и упрощёнку. Даже если не было сделок на УСН, то подать необходимо нулевую декларацию.
Нулевую декларацию сдают по той же форме, что и обычную.
Шаг 1. Оформление электронной подписи
Перед тем как подать декларацию в цифровом виде, предпринимателю нужно её подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП) для работы с ФНС. Если подписи нет, придётся обратиться в любой аккредитованный удостоверяющий центр. Изготовление КЭП обычно занимает день.
Вместе с подписью поставляется специальный USB-носитель, программа криптозащиты и лицензия на неё. Все эти компоненты необходимы, чтобы сдать декларацию по УСН, а также делать запросы через личный кабинет ИП на сайте ФНС. Цена всего комплекта начинается от 2 тыс. рублей. Тут уместно дать ответ на распространённый вопрос: можно ли подать отчёт через интернет бесплатно? Да, но только при том условии, что у ИП уже есть электронная подпись.
В удостоверяющем центре, кроме КЭП, надо получить инструкции по настройке ПО для работы с ней. Для рядового пользователя ПК это может оказаться не самым простым делом.
Выбранная подпись не авторизована
Подобная ошибка возникает при попытке авторизации в личном кабинете на электронных торговых площадках. Например, при входе на площадку ZakazRF отображается сообщение «Выбранная ЭЦП не авторизована».
Эта ошибка возникает из-за того, что пользователь не зарегистрирован на площадке, либо не зарегистрирован новый сертификат ключа ЭП. Решением проблемы будет регистрация нового сертификата.
Процесс запроса на авторизацию ЭП на разных торговых площадках может отличаться: часто нужно отправлять запрос оператору системы на авторизацию, иногда рабочее место настраивается автоматически.
Если ошибка сохраняется, возможно, следует отключить защитное ПО или добавить сайт электронной площадки в исключения.
Если ваша проблема с электронной подписью не решена, но обратитесь к нашим специалистам техподдержки.
Выводы
Исходя из всего, что вы узнали в данной статье, становится понятно, что отчетная документация индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе может быть сдана различными способами. Среди таких способов есть и возможность отправки документации в электронном варианте. Такой способ сегодня стал весьма актуальным и востребованным, так как позволяет получить перспективы серьезного сокращения расхода времени и сил на предоставление отчетной документации в налоговую инстанцию. В принципе, налоговая структура разработала специализированную структуру подачи документации в таком варианте. Вам нужно получить доступ к личному кабинету, после чего, вы сможете отправлять все документы в онлайн режиме. Но, еще одной необходимостью в данном случае выступает получение цифровой подписи. По сути, данная подпись позволит вам получить максимальное количество преимуществ, среди которых возможность удаленного предоставления отчетной документации. Также скажем о том, что вы можете не оформлять такую подпись и отправить документы в онлайн режиме.
Для этого, вам нужно будет воспользоваться официальным сайтом государственных услуг. Тут вы составляете декларацию и подаете ее на проверку. После проверки, документ отправляется в налоговую. Но, в данной ситуации все равно придется посетить налоговую инстанцию и поставить свою подпись под документом. Правда, не нужно будет ожидать очередь, так как формируется возможность обслуживаться в отдельном окошке. Также весьма интересный вариант предоставления отчетов с минимальными затратами времени.
Если вы в принципе, не желаете посещать налоговую структуру, но в тоже время не имеете возможности оформить цифровую подпись, то вы должны обратить свое внимание на возможность отправки документа по стандартной почте. По сути, вам потребуется оформление уведомления о получении, а также нужно будет составить опись вложения
Только так, вы сможете предоставить документацию в удаленном формате без необходимости оформления подписи.
Но, практика показывает, что сегодня все чаще предприниматели стали обращать свое внимание на возможность активного использования полного функционала возможностей личного кабинета на сайте ФНС. Ведь так можно отправить документ, проверить его статус, воспользоваться дополнительным программным обеспечением, а самое главное – данный ресурс предоставляет вам уникальную возможность делать все удаленно
Ведь так можно отправить документ, проверить его статус, воспользоваться дополнительным программным обеспечением, а самое главное – данный ресурс предоставляет вам уникальную возможность делать все удаленно.
Впрочем, как сдавать отчетную документацию – определяет сам предприниматель. Мы же рекомендуем изучить все способы отправки, а также оценить программное обеспечение, посредством которого можно быстро осуществлять процесс грамотного и правильного составления отчетных деклараций.