Формирование 2-ндфл в 1с:бухгалерии 8

Отчет 6-НДФЛ: общие понятия

Шестая форма по подоходному содержит в себе свод данных по всем физлицам, что заработали средства у своего налогового агента, по налоговым вычетам, суммы удержанных налогов и всего прочего, что может влиять на исчисление налогового перечисления в казну.

Крайним сроком к сдаче годовой формы является до начала апреля, следующего года после отчетного. Информация в форме накапливается и сдается регулятору нарастающим итогом за каждый квартал. Подробнее о датах подачи 6-НДФЛ в 2024 году — в инфографике ниже:

Сама форма отчета унифицирована и утверждена регулятором. Отчет включает в себя две части:

  1. Общие показатели.
  2. Даты и суммы полученных доходов по факту и удержанного подоходного.

Ниже рассмотрим основные требования к заполнению формы:

  1. Общая информация. В основу отчета идут сведения про учтенный доход, уплаченный физлицам от налогового агента, все положенные вычеты, уплаченные налоги по данным регистров налогового учета
  2. Доходы. Пользователю 1С необходимо отразить в отчет весь полученный физлицом доход за отчетный период.
  3. Вычеты. В отчете должны быть отражено право на налоговые вычеты всех возможных вариантов, а также фактическое их предоставление.
  4. Сумма НДФЛ. Отчет содержит расчет и величина перечисленного подоходного на казначейские счета.

Особенности заполнения первого раздела отчета 6-НДФЛ

Этот раздел отчета свидетельствует про общие показатели по доходам всех физлиц, а также просчитанному и уплаченному с него подоходному с начала года по накопительному принципу с применением установленного на законодательном уровне размера отчислений. В ситуации, когда имело место перечисление подоходного в казну одной и той же компанией, но по разным процентным ставкам, то первый раздел стоит заполнять построчно для каждой такой процентовки, помимо позиций 060-090.

Пользователь обязан помнить, что суммы уплаченного заработка подлежат обложению подоходным частичным образом или же в полном объеме. Все необлагаемые доходы, перечисленные в НК РФ сюда добавлять не следует.

Число полученного заработка по факту за выполненную работу физлицом, то есть имеющий кодировку налога 2000, 2530, все прочие материальной выгоды, будет относиться к последнему числу месяца, когда работодатель начислил подобный заработок. По все прочим видам доходов будет проставлена календарная дата, которая предполагает такую выплату, указанных в бухгалтерских документах их исчисления.

По таким датам полученного заработка Вы вправе определить нужные месяц налогового периода и сам отчетный период для занесения в него полученного физлицом заработка. Это требование полностью схоже с оформлением справок по форме 2-НДФЛ.

К примеру, можно привести случай налогообложения доходов по 35-процентной ставке как материальную выгоду от экономии за пользование заемными средствами. К подобной процентовке никакой налоговый вычет применить нельзя и в результате чего в 020-й строке Вы прописываете размер начисленного Вами дохода, а по строке 040-й занесите величину исчисленного подоходного налога.

Как сделать 2 ндфл за 2024 в налогоплательщике юл

Скачать бланк 2-НДФЛ 2024 — самый актуальный поисковый запрос в эти дни, ведь ФНС в очередной раз оптимизировала порядок заполнения сведений о доходах физических лиц и не только.Чиновники не ограничились стандартным изменением действующего формата, а пошли намного дальше.

  1. реквизиты налогового агента — работодателя;
  2. иные сведения.
  3. сумму дохода;
  4. личные данные физических лиц и их паспортные данные, ИНН;
  5. признак налогоплательщика;
  6. сумму вычетов;
  7. коды доходов;
  8. начисленный, удержанный и(или) перечисленный налог (руб.);

https://www.youtube.com/watch?v=https://www.googleadservices.com/pagead/aclk

Задвоение регистрации в налоговом органе

По этой причине отчет может не заполняться совсем, то есть при нажатии на кнопку «Заполнить» по всем разделам документа будут проставлены нули. Чтобы это исправить, зайдите в карточку организации, перейдите на вкладку «Регистрация в налоговом органе».

Если вы увидите две записи, с одним и тем же кодом налогового органа и КПП, то, скорее всего, у вас задвоилась налоговая. Это может произойти при синхронизации программы 1С: Бухгалтерия с другими базами 1С. Вам нужно избавиться от лишней информации. Для этого:

через поиск и удаление дублей объедините две налоговые;
помечаете одну из неверных записей на удаление, а затем через обработку «Удаление помеченных объектов» удаляете информацию из базы

Важно не просто пометить объект на удаление, а именно удалить его полностью из базы.

Как заполнять 6 НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП 3.0 и 1С Бухгалтерии 3.0

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Статьи про 1С 8.3 » Обучение 1С ЗУП 8.3 (3.0) » Как заполнять 6 НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП 3.0 и 1С Бухгалтерии 3.0

С 2016 года произошли многочисленные изменения законодательства по НДФЛ. У многих бухгалтеров возникают сложности и путаница с новым порядком расчета и удержания подоходного налога, определением даты фактического получения дохода, порядком учета исчисленного и удержанного НДФЛ. Также возникают вопросы как заполняется 6 НДФЛ в программах 1С 8.3 ЗУП 3.0 и 1С Бухгалтерии 3.0.

Универсальный отчет для анализа НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП 3.0 и Бухгалтерии 3.0

В программе 1С для учета зарплаты 3.0 и 1С Бухгалтерии 3.0 сводные данные по учету НДФЛ можно сформировать при помощи Универсального отчета. Данные из Универсального отчета в дальнейшем попадают в форму 6 НДФЛ.

Вызов Универсального отчета. Все функции – Отчеты:

Выбираем Универсальный отчет:

 Настройка Универсального отчета для анализа доходов в 1С 8.3

Регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ – Основные данные:

Выбираем Еще – Прочее – Изменить вариант отчета. В верхней части формы настроек выстраиваем структуру отчета, при этом группировки по полям Физическое лицо и Регистратор не обязательны:

Настраиваем Поля отчета:

Настраиваем Отбор:

При желании можно настроить Макет оформления:

Получаем результат:

Можно настроить быстрый отбор. Выбираем настройки:

Устанавливаем “звёздочки”:

Получаем результат:

Настройка Универсального отчета для анализа исчисленного и удержанного НДФЛ в 1С 8.3

Выбираем Регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ – Основные данные:

Далее настраиваем Структуру и Поля отчета. Еще – Прочее – Изменить вариант отчета:

Настраиваем Отбор:

  • Вид движения = Приход – это исчисленный НДФЛ
  • Вид движения = Расход, требуется задать дополнительный отбор:
  • Вариант удержания = Удержано – это удержанный НДФЛ
  • Вариант удержания = Зачет авансовых платежей – это сумма уменьшения НДФЛ на сумму авансовых платежей
  • Вариант удержания = Возвращено налоговым агентом – это сумма возвращенного по заявлению НДФЛ

Получаем результат:

Более подробно порядок заполнения 6-НДФЛ с 2016 года в  1С 8.3 мы будем рассматривать на серии семинаров «Революция 6-НДФЛ в учете по НДФЛ в программах 1С», и «Отчетность за 2 квартал 2016».

Также Вы можете ознакомиться с нашей статей “Как заполнять 6 НДФЛ в 1С ЗУП 2.5″

У кого можно получить справку 2-НДФЛ

На данный момент справку 2-НДФЛ можно получить несколькими способами:

  1. У работодателя. Согласно статье 62 ТК РФ, обязанность по выдаче сотрудникам информации о доходах лежит на работодателе, при этом срок оформления документа не должен превышать трех рабочих дней. Для получения справки необходимо обратиться к непосредственному руководителю или в бухгалтерию, зачастую требуется написать заявление на имя руководителя организации или главного бухгалтера, в котором следует указать, за какой период нужна информация, а вот цель получения справки вы указывать не обязаны.
  2. Через портал «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. В личном кабинете в разделе «Справки и выписки» есть услуга «Справка о доходах по форме 2-НДФЛ». Она будет сформирована в электронном виде, при необходимости ее можно распечатать. Услуга бесплатная.
  3. Через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете или пройти авторизацию через «Госуслуги» (нужна подтвержденная учетная запись). Для создания документа необходимо открыть раздел «Налог на доходы физического лица», затем зайти в подпункт «Сведения о справках 2-НДФЛ» и выбрать интересующий период. Справка доступна в виде файлов в формате .pdf и .xml, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России (такой документ имеет полную юридическую силу). Услуга бесплатная.

При получении справки 2-НДФЛ через портал «Госуслуги» или сайт ФНС данные за предыдущий год можно получить не ранее 1 апреля текущего года.

Не заполнена регистрация внутри суммы НДФЛ в ведомости в банк

Если вы зайдете в документ «Ведомость в банк», перейдете в графу НДФЛ, то вы увидите поля «Документ-основание» и «Регистрация в налоговом органе». Иногда ведомости в банк формируются копированием предыдущего документа. Поэтому регистрация в налоговом органе не подставляется, и поле остается пустым. Аналогичная ситуация происходит и с документом-основанием.

Лучше всего каждый раз создавать новый документ «Ведомость в банк», а не копировать предыдущий вариант. Но даже если вы скопировали предыдущий документ, проверьте, чтобы у вас в нем были заполнены регистрация в налоговом органе и документ-основание.

Это влияет на создание отчета, поскольку в него могут не попасть выборочные суммы. В таком случае необходимо пройтись по всем документам «Ведомость в банк» и убедиться, что по каждому сотруднику в графе «НДФЛ» стоит регистрация в налоговом органе.

Подготовка справок 2-НДФЛ за 2024 год на работников; новый бланк и образец для скачивания

В первом приложении к указанному приказу находится бланк 2-НДФЛ для подаче его работодателями в налоговую, а в приложении 5 — справка о доходах, которую работодатель должен выдавать работникам по их письменному запросу

Документы отличаются по содержанию, важно не перепутать и подать правильную форму отчета в ФНС. Скачать обе формы можно ниже в excel

  • титульная часть для отражения реквизитов справки и сведений о налоговом агенте;
  • раздел 1 для отражения информации о сотруднике;
  • раздел 2 для доходов и подоходного налога;
  • раздел 3 для вычетов;
  • сведений о лице, подтверждающем достоверность заполненных данных.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в конфигурации 1С 8.3 ЗУП 3.0

В данной конфигурации можно сформировать справки двух видов:

  • 2-НДФЛ для сотрудников;
  • 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы.

Воспользуемся демонстрационной базой данных, которая поставляется в комплекте поставки программы. В ней уже имеются начисления и выплаты сотрудникам, и сформировать справку нам не составит особого труда. Тем, у кого чистая база данных, придется и сделать ему . Как это сделать, я описывал в предыдущих статьях.

В середине документа находится крупная кнопка «Заполнить». После заполнения необходимых реквизитов нажимаем на нее. Программа заполнит документ:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Замечу, что документ можно сформировать в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога или сводно. Для выбора варианта служит поле «Формировать». В случае выбора печати справки в разрезе ОКАТО/КПП нужно правильно заполнить соответствующий реквизит, находящийся ниже.

На закладке «Личные данные» можно отредактировать личные данные сотрудника. Если после редактирования данные будут отличаться от введенных ранее (например, при оформлении приема на работу), то программа выдаст предупреждение. Но документ все равно можно будет провести и распечатать.

Чтобы распечатать документ, нужно нажать кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)». В качестве примера часть печатной формы справки:

Обратите внимание, что в шапке документа присутствует запись «Не для передачи в налоговый орган». Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников

Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС

Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников. Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС.

Формирование таких справок производится в пункте 2-НДФЛ для передачи в ИФНС в разделе «Налоги и взносы».

Если Вы изучаете программу в демонстрационной базе данных, то, нажав кнопку в форме списка «Создать» и затем кнопку «Заполнить» (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), Вы увидите список сотрудников, а не форму для заполнения данных по одному сотруднику.

Не пугайтесь, так и должно быть. Если Вы запишете документ и нажмете кнопку «Печать», то увидите список форм для печати. Дело в том, что в налоговую в основном (или помимо справки) требуется реестр справок. Как раз в этом документе он формируется, и можно его распечатать. Реестр прилагается к файлу, выгруженному на электронный носитель.

Чтобы сформировать и выгрузить файл, нужно нажать кнопку «Выгрузить»:

Если у организации подключена и настроена возможность выгрузки отчетности через интернет, нужно воспользоваться кнопкой «Отправить».

Печатная форма справки 2-НДФЛ по каждому из сотрудников практически не отличается от вышеуказанной.

После того как справки будут приняты налоговым органом, нужно поставить флажок «Справки приняты в налоговый орган и архивированы». После этого в списке документ будет отмечен «галочкой».

Создаем 2-НДФЛ в приложении «1С: Бухгалтерия 8.х»

Создание и распечатка справок 2-НДФЛ в рассматриваемой версии приложения почти ничем не различается от действий, обрисованных выше для программы «Зарплата и управление персоналом».

Но небольшое отличие есть, не зная о котором можно так и не научиться составлять документ.

В 1С: Бухгалтерия, для того чтобы оказаться в меню «2-НДФЛ для наемных рабочих» нужно перейти не в пользовательский интерфейс «Налоги и взносы», как в ЗУП, а в раздел «Получка и кадры». А вот формирование отчетности для налоговиков в версии «ЗУП 3.0» полностью идентично созданию отчетной документации в бухгалтерской версии.

Создать отчет по форме два-НДФЛ с помощью программы 1С совсем несложно. Интуитивно понятная, она позволяет свести к минимуму ошибки оператора. Главное, не забывать обновлять приложение, как только разработчики оповестят о такой возможности, и правильно вести учет.

Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган

Данный документ так же расположен в меню 1С «Налоги и взносы». Создайте новый документ.

Перейдем к заполнению шапки. Первым делом укажите год и организацию, для которой формируется отчетность. Далее указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов. Так же здесь нужно указать КПП и код ИФНС, в которую данный отчет в дальнейшем будет передан.

Вид справок в нашем случае – «Ежегодная отчетность». Так же у данного поля доступно значение «О невозможности удержания НДФЛ».

Последним этапом заполнения шапки будет указание вида справки: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.

Заполнить саму табличную часть с сотрудниками вы можете автоматически (кнопка «Заполнить»), вручную, либо подбором. В рамках данного примера мы выбрали первый способ заполнения.

При нажатии на любую строку заполнившейся строки, для каждого сотрудника будет открыта отдельная справка 2-НДФЛ. Данный документ, по сути, является реестром справок сотрудников.

Обязательно проверьте все данные и проведите документ. В дальнейшем его можно выгрузить или сразу же отправить в контролирующий орган (если у вас соответствующе настроена программа). Так же вы можете распечатать документ, выбрав соответствующий пункт в меню «Печать».

При печати в одном отчете сразу же сформируются справки по всем выбранным в документе сотрудникам. Они практически идентичны с той, которую мы формировали в предыдущем примере.

Как видите, здесь нет ничего сложного. Самое главное – правильно вести учет и следить за обновлениями программы.

Как сделать справку 2 НДФЛ для ИФНС

Данная форма передается в налоговые органы налоговыми агентами по физическим лицам, у которых был доход. Перед составлением справки 2-НДФЛ в 1С для передачи налоговикам убедитесь, что установлен последний релиз программы: часто в форматы вносятся изменения.

Откройте и создайте справку в разделе Зарплата и кадры.

Заполните документ:

  • Укажите год, организацию и дату создания отчета.
  • Выберите вид справки:
    • Ежегодная отчетность — для подачи ежегодной отчетности, используется чаще всего. В отчете проставляется признак 1.
    • О невозможности удержания НДФЛ — используется, если в конце года у работодателя нет возможности удержать налог с доходов работника. Отчет формируется с признаком 2.
    • Ежегодная отчетность за реорганизованную организацию, закрытое ОП и О невозможности удержания, за реорганизованную организацию, закрытое ОП — используется, если ведется учет зарплаты и НДФЛ по обособленным подразделениям, и одно из них или несколько закрываются. В отчете выводятся признаки 3 и 4 соответственно.

В программе расчет зарплаты обособленных подразделений включается в разделе Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты, флажок Расчет зарплаты по обособленным подразделениям.

Эта функция доступна, если в базе ведется учет до 60 сотрудников

Укажите тип справки:

  • Исходная — если справку подаете впервые.
  • Корректирующая — если вносите изменения в отправленную ранее справку.
  • Аннулирующая — если хотите отменить справку.

Заполните справку всеми сотрудниками по кнопке Заполнить или выберите сотрудников по кнопке Подбор. Затем проверьте суммы. При необходимости для проверки используйте отчеты по зарплате, описанные в

Если какие-то данные некорректны в справке, отредактируйте сведения. Например, код дохода, сумму. Для этого щелкните 2 раза мышкой по строке с сотрудником.

Если данные в справке верны, сохраните документ.

Дополнительно запустите встроенную в 1С проверку по кнопке Проверить. Программа подскажет, что нужно исправить.

Затем передайте справку в налоговую одним из способов:

  • Если используете сервис 1С-Отчетность, отправьте ее напрямую по кнопке Отправить.
  • Если сервис не подключен, сохраните файл в формате XML по кнопке Выгрузить и сдайте отчет на электронном носителе: например, на флешке или по ТКС.
  • Отправьте на бумажном носителе через почту. Такой способ разрешен при численности до 10 человек. Необходимые формы доступны по кнопке Печать.

При обращении в ИФНС для сдачи справок 2-НДФЛ на бумажном или электронном носителе приложите Реестр справок. Реестр доступен по кнопке Печать.

См. также:

  • СЗВ-СТАЖ в 1С 8.3 Бухгалтерия
  • Договор ГПХ в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
  • Начисление и выплата дивидендов – проводки в 1С 8.3 Бухгалтерия
  • Зарплата и кадры в 1С Бухгалтерия 8.3: начисление, способы учета, проводки по зарплате

Поставьте вашу оценку этой статье:

Отчет 6-НДФЛ в 1С: как сформировать пошагово

Данные в отчет машина заполняет самостоятельно при условии корректного введения в учетные регистры исходной информации.

Дабы начать работу по составлению регламентированного отчета 6-НДФЛ в 1С стоит найти специальный для этого функционал. Он размещается в поле отчетности и справок в 1С-Отчетности.Далее предлагается пошаговый алгоритм Ваших дальнейших действий, чтобы процесс занял у Вас минимум временных затрат и был максимально корректен.

Шаг 1 – Опцией создания задайте машине выведение на экран нового рабочего окна.

Шаг 2 – В перечне видов отчетов выберите нужный по нажатии на одноименную команду.

Шаг 3 – В открывшемся окне пропишите следующую информацию:

  • название нужной компании при условии, что машина сопровождает учетные процедуры по нескольким таким;
  • сроки составления отчетной формы;
  • завершите этап нажатием на создание.

Бывают случаи наличия в компании филиалов, которые  идут в составе компании и не имеют своего отдельного баланса. В такой ситуации материнской компании нужно подготовить отчет отдельно в разрезе всех филиалов и направлять их в тот орган ФНС, где фактически они расположены.

Шаг 5 – Далее потребуется проставить кодировку, куда пойдет отчет регулятору. Она указывается в титуле в ячейке по месту нахождения (учета) (код). Все отечественные компании проставляют здесь 220-ю позицию.

Шаг 6 – Отдельный экземпляр расчета по форме 6-НДФЛ для главного офиса компании и всех ее филиалов создается при условии, что такое создание в автоматическом режиме не задано. Так, Вы выбираете в ячейке представляется в налоговый орган (код) нужный вариант регистрацию в налоговой и далее формируете исчисление по команде заполнения.

Частые ошибки при заполнении справки 2-НДФЛ

Справку 2-НДФЛ следует заполнять без помарок и исправлений, в случае ошибки потребуется заполнять бланк заново. Заполнение справок осуществляется в соответствии с рекомендациями по заполнению формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физических лиц за 20__ год», утвержденными приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@ (ред. от 14.11.2013).

Самые частые ошибки при заполнении:

  • Незаполнение сведений по невнимательности, описки в цифрах, соответствующих суммам начислений и вычетов.
  • Неправильное написание Ф. И. О., паспортных данных работника или человека, составлявшего справку.
  • Неверное заполнение поля «Статус налогоплательщика».
  • Несоответствие ставки налогообложения статусу налогоплательщика.
  • Отсутствие подписи налогового агента, заполнявшего форму.
  • Документ подписан черной ручкой (по правилам документ подписывается только синей ручкой).
  • Проставление печати в произвольном месте (печать проставляется только в специально отведенном месте, не перекрывая подпись).
  • Внесение даты в неверном формате (не «день-месяц-год», а «месяц-день-год»).
  • Искажение признаков и кодов (код вычета не соответствует коду дохода).
  • Указание кода ОКТМО, не соответствующего коду ОКТМО, на территории которого находится организация или обособленное подразделение организации.
  • Неверное заполнение поля «Признак» справки.

Важно! Если персональные данные физического лица изменились уже после того, как была сдана по нему справка 2-НДФЛ, это не будет считаться ошибкой и подавать корректировку не нужно (письмо ФНС от 29.12.2017 № ГД-4-11/26889@)

Корректировка отчета 6-НДФЛ в 1С

Первый отчетный раздел позволяет пользователю некую свободу действий в виде удаления или дополнительного занесения блока строчек 010-050-х. Посредством одноименного функционала Вы можете осуществить данную опцию.

Убрать ненужные строки Вы вправе при нажатии на крест, помеченный красным цветом рядом с 010-й строчкой. Также у Вас есть возможность в ручном режиме приписать заработок, облагаемый по налогу в соглашении дабы исключить случаи двойного налогообложения. Итоги раздела по налоговым ставкам Вы увидите в полях 060 – 090. Все, что Вам по каким-либо причинам не ясно, Вы вправе расшифровать для своего понимания при использовании одноименного функционала.

Как заполнить 2‑НДФЛ в 2024 году

Если вы выдаёте зарплату работникам или дивиденды учредителям, вам нужно удерживать с этих выплат НДФЛ и перечислять его в налоговую. Существует два отчёта по НДФЛ: ежеквартальный 6-НДФЛ и ежегодный 2-НДФЛ. Отчёт 2-НДФЛ отменяют с 2024 года, но за 2024 год его нужно сдать в прежней форме. В этой статье мы расскажем о том, как заполнить 2-НДФЛ.

Если вы недоплатили и не можете удержать налог, например, сотрудник уже уволился, подготовьте справку 2-НДФЛ с признаком «2». В ней начисленный налог будет отличаться от удержанного и перечисленного. Также заполните строку «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом».

Отчетность по подоходному налогу согласно НК можно сдать двумя способами. Если в течение отчетного года доход получали менее 25 сотрудников, то компания или ИП может предоставить справку 2-НДФЛ в налоговые органы на бумажном носителе. В противном случае документ передается только в электронном виде. Фактически в последнем случае имеется в виду сдача отчетности через Интернет.

Сервис применяет действующие протоколы контроля, используемые органами налоговой службы. После первого тестирования отчетности по форме 2 НДФЛ проходят повторный контроль. Многоступенчатая процедура проверки позволяет исключить любые ошибки и успешно сдать отчетность без нареканий со стороны фискальных органов.

Формируем справку для налоговой

В конце 2016 года налоговый орган утвердил несколько нововведений. Полный перечень изменений доступен в приложении № ММВ7 11/633@ от 22 ноября 2016 года.

Версии программы с новыми формами справки:

  • для «1С: Зарплата и управление персоналом» — 3.0.25 (2.5.98);
  • для бухгалтерской версии — 3.0.43 (2.0.65).

Создание отчетов для трансляции в налоговый орган выполняется во вкладке «Налоги и взносы»:

  • образуйте новый документ;
  • укажите в шапке год и компанию, для которой формируете отчетность;
  • укажите ваши коды и код организации, для которой предназначен отчет;
  • укажите вид справки из трех предложенных;
  • заполните таблицу с сотрудниками в автоматическом режиме (нажав кнопку «Заполнить») или вручную.

Если вы работаете с демо БД, то, нажав в форме списка клавишу «Сформировать», и указав все сведения, вы увидите вместо данных об одном человеке, список всех трудяг. Никаких сбоев не произошло! Ведь для налоговой нужен реестр. Именно здесь он и образуется.

Вновь созданный документ можно отослать сразу в ФНС или распечатать. При этом печатная справка по каждому из наемных рабочих компании или предприятия практически тождественна рассмотренному ранее документу

Обратите внимание: надпись в верхней части документа («не для налоговой») отсутствует

После того как налоговики примут справку, установите в программе галочку напротив пункта «Справки одобрены налоговым органом и помещены в архив».

Сформировать 2-НДФЛ в 1С можно следующим образом

  1. В карточке сотрудника – Оформить документ
  1. В форме списка справочника Сотрудники
    «Оформить документ»

  1. В документе Увольнение – Создать на основании – 2-НДФЛ для сотрудников:

  1. Раздел Налоги и взносы
    – панель навигации: и журнал документов «Все документы по НДФЛ»
    ; панель действий Создать

  1. Раздел Отчетность, справки – Справки сотрудникам – 2-НДФЛ для сотрудников
    ; панель действий

В форме документа нужно заполнить реквизиты:

  • «Год»
    , за который нужно сформировать справку и дату документа;
  • «Организация»
    , если в информационной базе несколько организаций;
  • «Сотрудник»
    ;
  • «Подписал»
    – ФИО налогового агента или его представителя.

Данную справку можно сформировать сводно или в разрезе кодов ОКАТО/КПП и ставок налога. Для этого служит реквизит «Сформировать»
.

«Заполнить»
. Документ заполнится автоматически:

В зависимости от процентных ставок – заполняется каждая своя вкладка:

На закладке Личные данные
проверьте заполнения личных данных сотрудника. Если нужно отредактировать какие-либо данные, то можно перейти по гиперссылке Редактировать карточку сотрудника
в элемент справочника Физические лица
.

После окончания редактирования данных физического лица – нажимаем на кнопку «Записать и закрыть»
. На закладке Личные данные
информация автоматически обновится:

Если редактировать личные данные сотрудника в самом документе, то эти реквизиты будут выделены жирным шрифтом. Данный способ правки не рекомендован. Вернуть обратно можно нажав на кнопку «Отменить исправления»:

После заполнения и проверки документа, чтобы получить печатную форму справки, нужно нажать на кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)»:

Статус налогоплательщика:

  1. – работник является резидентом РФ;
  2. – работник не является резидентом РФ;
  3. – работник является высококвалифицированным специалистом;
  4. -работник является участником государственной программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом;
  5. – работник является иностранцем и имеет статус беженца или получил временное убежище в РФ;
  6. – работник является иностранцем и работает на основании патента.

Раздел 3 и 5 заполняется по каждой из ставок налога в одной справке:

Вручную редактируется код налогового агента: 1 – налоговый агент или 2 – если уполномоченный представитель.

Как заполнить титульный лист отчета 6-НДФЛ

Заполнение формы требует от пользователя внимательности, но при этом не создает неудобств и крайних сложностей в работе. Вверху укажите в поле КПП причину, по которой взята на учет Ваша компания или ее филиал в виде кода по месту регистрации в органе ФНС. ИНН предполагает добавление сведений по налоговому агенту.

Машина по регламенту имеет настройки первичного расчета для отчета, что означает подачу формы для проверки регулятору впервые в этом отчетном периоде. Поэтому в номере корректировки прописан нулевой код.

Знайте, что срок представления (код) и налоговый период (год) машина задает сама в автоматическом режиме, подтягивая его из начальной формы. Позиция предоставления в налоговый орган (код) предполагает указание кодировки в виде четырехзначного числа того органа ФНС, где поставлена на учет Ваша компания и куда Вы регулярно отправляете все отчеты. Поле места нахождения (учета) (тоже имеется ввиду код) прописываете все прочие места направления просчетов налоговым агентом.

Позиция кода по ОКТМО предполагает сообщение машине кодировки муниципального образования, где фактически размещена Ваша фирма со всеми филиалами.

Все вышеперечисленные сведения по фирме и ее подразделениям, состоящим на отдельном балансе, прописываются в справочнике организаций в разделе общих настроечных параметров компании. Все прочее подтягивается из справочника организации, как:

  • инициалы налогового агента;
  • его контактные данные;
  • наименование компании.

Может случиться так, что в отчете останутся пустые поля и Вы не имеете технической возможности прописать их в ручном режиме. Об этом машина информирует пользователя желтой заливкой ячеек. Это говорит лишь об одном, что изначально машине не заданы первоначальные параметры, чтобы она втянула их в 6-НДФЛ. Исправить сложившуюся ситуацию возможно посредством занесения в учетные регистры информативных сведений и обновить данные через функционал.

Дата заполнения отчета

Согласно пояснению налоговых органов, сумму налога по заработной плате за июнь, оплаченную в июле, по строке 170 во 2 разделе расчета 6-НДФЛ за полугодие указывать не нужно (должен стоять »0»)

Но для того чтобы программа 1С: Бухгалтерия эту сумму автоматически не подтянула, нужно обратить внимание на дату заполнения отчета на титульном листе

При указании июньской даты 1С посчитает, что вы не удержали налог и заполнит строку 170 автоматически, поэтому для корректного заполнения отчета мы рекомендуем ставить дату последнего дня сдачи отчетности. Либо же любую дату после проведения платежа по зарплате по банковской выписке. Например, если у вас заработная плата выплачивается 5 числа и банковская выписка проведена 5 числа, то на титульном листе нужно указать как минимум 6 число.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бухгалтерский фокус
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: