Правила заполнения формы № ПД (налог)
Поле |
Значение |
ИНН плательщика (60) | Значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. При отсутствии у налогоплательщика — физического лица ИНН в поле «ИНН» плательщика проставляются нули («0»). В поле «Ф.И.О. плательщика» указываются:
|
ИНН получателя (61) | Значение ИНН налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ |
КПП получателя (103) | Значение КПП налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ |
Получатель | Наименование получателя платежа (органа Федерального казначейства, органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ или муниципального образования) и в скобках — наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ |
104 | Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ |
105 | Значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему РФ |
106 | Показатель основания платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения:ТП — платежи текущего периодаЗД — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органаТР — погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органаРС — погашение рассроченной задолженностиОТ — погашение отсроченой задолженностиАП — погашение задолженности по акту проверкиАР — погашение задолженности по исполнительному документу |
107 | Показатель налогового периода. |
110 | Показатель типа платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения: «ПЕ» — уплата пени; «ПЦ» — уплата процентов. При уплате налога, сбора, платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных НК РФ, административных штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение ноль «0». |
Статус (101) | 02 — налоговый агент09 — индивидуальный предприниматель10 — нотариус, занимающийся частной практикой11 — адвокат12 — глава крестьянского (фермерского) хозяйства13 — иное физическое лицо14 — физическое лицо — плательщик единого социального налога и физическое лицо — плательщик страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, производящие выплаты физическим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ) |
установленной законодательством
Знак |
Значение |
Календарный день (ДД) | МС — месячные платежиKB — квартальные платежиПЛ — полугодовые платежиГД — годовые платежи |
Точка «.» | Точка «.» |
Номер месяца (ММ) | Для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года (от 1 до 12), для квартальных платежей — номер квартала (от 1 до 4), для полугодовых — номер полугодия (1 или 2). При уплате налога один раз в год четвертый и пятый знаки заполняются нулями |
Точка «.» | Точка «.» |
Год, за который производится уплата налога (ГГГГ) | Год, за который производится уплата налога |
годовому платежуконкретные даты
Рассмотренная выше форма для уплаты налогов не является единственной. Так, индивидуальные предприниматели и физический лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и не имеющие расчетного счета в банке, могут оплачивать налоги, используя
Поле «101» — как правильно заполнить
Последние обновления в правилах заполнения платежных документов значительно упростили процедуру идентификации платежей, что значительно ускорило их зачисление и сократило вероятность конфликтов и проблем. Например, есть четкие правила для владельцев счетов, являющихся клиентами банков, они указывают статус плательщика «13».
Статус «08» следует указывать при оплате страховок, индивидуальные предприниматели, работающие без применения наемной силы, должны использовать статус «24» как физическое лицо.
Статус плательщика в платежном поручении указывается с помощью специального двузначного кода, в диапазоне от 01 до 26. Показатель статуса плательщика является отдельной, не зависящей от остальных реквизитов, частью информации. Он является идентификатором лица или организации, отчисляющей средства в бюджет с целью оплаты налогов и сборов или иных счетов.
Поручения, в которые внесены данные для поля 101, должны проверяться на корректное использование полей 102-110. Коды, информация, введенная сюда, обозначает бюджетный статус в платежном поручении, то есть денежные средства направляются в государственную казну.
Статус плательщика – это состояние лица, оформляющего отчисление средств (расчетные документы) для оплаты налогов или иных платежей в финансовую структуру Российской Федерации. Данный показатель определяет позицию плательщика в правовой системе. Значение его должно соответствовать одному из 26 утвержденных Минфином кодов.
Перечень возможных состояний плательщиков предусматривает определение статуса для любого лица, организации, ИП, производящих выплаты в государственную казну.
Кроме вышеуказанных кодов «08» и «24». означающих ИП и физическое лицо, в таблице указаны иные статусы, позволяющие точно идентифицировать правовое положение плательщика.
Обозначение показателя квитанции
Квитанция для налоговой инспекции — это форма для самостоятельного расчета по госпошлинам, налогам и другим сборам, поступающим в госбюджет. Каждый налогоплательщик, начиная с 2014 года, получил персональный индекс, включающий закодированную информацию о проводимом платеже. Потребность во введении подобной идентификации продиктована упорядочением поступлений разнообразных видов налоговых платежей и устранением просчетов и погрешностей в платежных документах. Посредством УИН определяется назначение оплаты. Индекс документа в налоговой квитанции считается непременным:
- для оплаты обслуживания, оказываемого территориальными либо местными госструктурами;
- при переводе налоговых транзакций, пополняющих государственный бюджет;
- при оплате административных штрафов.
На квитанциях, предназначенным физическим лицам, номер определяется автоматически. Отступлением от правила является налоговая плата юрлиц и ИП. Они формируют шифр сами с опорой на показатели, указанные в системе государственных и муниципальных платежей.
Сайт налоговой службы
Образец документа:
Приложение 1 к Письму МНС РФ N ФС-8-10/1199, Сбербанка РФ N 04-5198 от 10.09.2001 (в ред Письма ФНС РФ N КЕ-37-1/1960@, Сбербанка РФ N 10-1959 от 20.05.2010 (ред. от 01.08.2011))
Форма N ПД (налог)
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦Индекс документа 00000000000000000000 ¦(101) ¦Форма N ПД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(налог) ¦ ¦ -------------------------------------T-+--------+-----------+ ¦ Извещение ¦ФИО ¦Адрес ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦ИНН ¦Сумма ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦Банк получателя ¦БИК ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦Сч N ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦Получатель ¦Сч N ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ИНН ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦КПП ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦КБК ¦ОКАТО ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦Штрих-код ¦ (107) ¦ ¦ ¦ +---------------+ ¦ ¦ ¦(106) ¦ (110) ¦ ¦ +-----------------------------+------+--------+ ¦ Отметки банка ¦Дата ¦Подпись ¦ +---------------------------+----------------------+-T--------------------+ ¦ ¦Индекс документа 0000000000000000000 ¦(101) ¦Форма N ПД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(налог) ¦ ¦ -------------------------------------T-+--------+-----------+ ¦ Квитанция ¦ФИО ¦Адрес ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦ИНН ¦Сумма ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦Банк получателя ¦БИК ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦Сч N ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦Получатель ¦Сч N ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ИНН ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦КПП ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦КБК ¦ОКАТО ¦ ¦ +----------------------+----------------------+ ¦ ¦Штрих-код ¦ (107) ¦ ¦ ¦ +--------------+ ¦ ¦ ¦(106)¦ (110) ¦ ¦ +------------------------------+-----+--------+ ¦ Отметки банка ¦Дата ¦Подпись ¦ ----------------------------+----------------------+----------------------- ---------------- линия отрыва или оборотная сторона бланка ---------------- --------------------------------------------------------------------------- ¦ Поле КБК - показатель кода бюджетной классификации. ¦ ¦ Поле ОКАТО - значение кода ОКАТО муниципального образования. ¦ ¦ Поле 106 - основание платежа, которое может принимать следующие ¦ ¦значения: ¦ ¦ ТП - платежи текущего года; ¦ ¦ ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым ¦ ¦периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от ¦ ¦налогового органа; ¦ ¦ ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) ¦ ¦от налогового органа; ¦ ¦ РС - погашение рассроченной задолженности; ¦ ¦ ОТ - погашение отсроченной задолженности; ¦ ¦ АП - погашение задолженности по акту проверки; ¦ ¦ АР - погашение задолженности по исполнительному документу. ¦ ¦ Поле 107 - налоговый период, за который уплачивается налог (сбор), или¦ ¦конкретная дата уплаты налога (сбора) - "число.месяц.год". ¦ ¦ Поле 110 - тип платежа, который может принимать следующие значения: ¦ ¦ "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов; при уплате налога, сбора,¦ ¦платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, ¦ ¦установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, административных ¦ ¦штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными ¦ ¦или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение ноль ¦ ¦("0"). ¦ ¦ Поле 101 - статус имеет одно из следующих значений: ¦ ¦ 02 - налоговый агент; ¦ ¦ 09 - индивидуальный предприниматель; ¦ ¦ 10 - нотариус, занимающийся частной практикой; ¦ ¦ 11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; ¦ ¦ 12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства; ¦ ¦ 13 - иное физическое лицо; ¦ ¦ 14 - физическое лицо - плательщик отмененного единого социального ¦ ¦налога и страховых взносов, производящий выплаты физическим лицам. ¦ ---------------------------------------------------------------------------
Квитанция на оплату (форма ПД-4 сб налог) бланк онлайн
Форма ПД-4 сб (налог) предназначена для оплаты частными лицами в государственные органы и бюджетные организации налоги, сборы, штрафы, пошлины и пени.
На сайте Вы можете скачать пустой бланк ПД-4(налог) или заполнить его онлайн бесплатно .
Пустой бланк квитанции на оплату (форма ПД-4сб налог)
Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков квитанций на оплату.После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.
Хотите себе на сайт форму Квитанции на оплату (ПД-4 сб налог) Код для вставки на сайт
Бланк ПД-4сб (налог) разработан Сбербанком России и утвержден Федеральной Налоговой Службой в 1998 году. (Письмо от 10 сентября 2001 года «О новых бланках платежных документов на перечисление налогоплательщиками — физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему РФ: форма N ПД (налог) И форма N ПД-4СБ (налог)
⇧
Как сформировать платежный документ или квитанцию на уплату налога, при помощи сервиса «Уплата налогов физических лиц».
Сам сервис вы сможете найти на сайте Федеральной налоговой службы — . Он позволит вам сформировать необходимые квитанции и платежные документы в режиме онлайн, а также скачать и распечатать их.
Формирование квитанции на уплату того или иного налога происходит в несколько этапов.
-
Онлайн калькулятор транспортного налога поможет вам быстро рассчитать сумму налога, которую вам необходимо оплатить за свое транспортное средство. Напомним, что обязанность по уплате транспортного налога лежит на всех владельцах транспортных…
-
В целях создания благоприятных условий деятельности самозанятых граждан законопроектами предусматривается проведение в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимента по установлению специального налогового режима. Пакет проектов…
-
Форма декларации налога на прибыль — это форма, заполняемая для отчетности организаций по полученными прибылям за определенный период. Документ ведется в соответствии с нормативными требованиями. Периодами для отчетности являются полугодие,…
Сведения о платеже
Для начала вас попросят указать “Вид платежа”, будь то НДФЛ, транспортный налоги и т.д. Выбор происходит из выпадающего меню.
Для примера возьмем налог на доходы физических лиц.
В данном случае необходимо дополнительно выбрать один из двух пунктов:
- НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ
); - НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента (только в части авансовых платежей).
- Налог
- Штраф
Выбираем налог и указываем сумму платежа. Нажимаем кнопку “Далее”
Реквизиты получателя платежа
На втором этапе вам предстоит указать реквизиты получателя платежа. Проще говоря выбрать нужное отделение ИФНС.
Тут у вас есть 2 варианта:
1 — Указать адрес своей регистрации и система сама определит заполнит поля код ИФНС и Муниципальное образование.
2 — Самостоятельно выбрать нужное отделение ИФНС и Муниципальное образование. Указывать адрес регистрации в этом случае не обязательно.
При заполнении адреса обязательны только Субъект РФ и Адрес РФ (город и улица).
Какой из вариантов удобнее решать вам. Заполняем нужные данные и жмем кнопку “Далее”.
Заполняем реквизиты налогоплательщика
И последнее что нам предстоит заполнить — реквизиты налогоплательщика.
Фамилия, имя и отчество налогоплательщика обязательны к заполнению. Кроме того, вы должны заполнить либо “Адрес места жительства” , либо “ИНН”.
Кроме того, поле ИНН необходимо заполнить если вы хотите сформировать квитанцию и оплатить ее онлайн. Если не указан, вы сможете только скачать и распечатать полученную квитанцию.
Цели формирования УИН
УИН отличается уникальностью шифра, который нигде не дублируется. Цифровое значение кода создается налоговым органом, ответственным за получение платежа. Обычно индекс указан на документах: квитанциях и извещениях по оплате административных взысканий. Он способствует систематизации большого потока платежей.
Личный кабинет налогоплательщика
УИН механически вписывается в следующие виды платежных документов и квитанций:
- уплата взноса за регистрацию недвижимого имущества;
- расчет за госпошлины;
- платеж транспортного налога;
- уплата за различные справки;
- оплата административных проступков;
- платеж за выписку из госреестра;
- расчет за недоимку;
- погашение штрафов;
- уплата пени.
Образцы квитанций
Образцы типовых квитанций в Сбербанк
. Некоторые другие банки тоже принимают такие квитанции, однако могут взымать дополнительную комиссию.
Налоговые
Форма N ПД-4 сб(налог) заполняется для оформления через отделение Сбербанка РФ любых видов платежей в бюджет через Сбербанк России. госпошлины, загранпаспорта, штрафов ГИБДД, МосЭнергоСбыт, ЖКХ(коммунальные), паспорта, в суд, Почта России, в ЗАГС, страховые взносы
Не налоговые
Форма N ПД-4 (не налог) заполняется для оформления через отделение Сбербанка РФ любых платежей за любые услуги (кроме платежей в бюджет и взносов страховых). Например, для оплаты товаров или услуг.
Формируем квитанцию и выбираем способы оплаты
Стоит отметить, что квитанция формируется в формате PDF. Вот так выглядит сформированная квитанция на оплату НДФЛ:
Если же вы укажете свой ИНН, то вам на выбор будут доступны оба способа оплаты: Наличный и Безналичный.
При выборе безналичного расчета, перед вам появиться список доступных банков
Важно вы должны являться клиентом выбранного банка и быть авторизованы на его сайте. Если все в порядке, вам останется следовать инструкциям на сайте вашего банка и оплатить нужный вам налог
Для удобства платежей по реквизитам Сбербанк ввёл форму бланка «ПД-4», предназначающуюся физическим лицам. В этой статье будет рассмотрено, что из себя представляет форма, её виды, содержание и порядок заполнения.
Квитанция Сбербанка форма ПД-4сб – налог
Налоговое законодательство предписывает производить разовые и периодические выплаты как физическим, так и юридическим лицам. Для юридических лиц, у которых есть открытый расчетный счет, налоговые обязательства представлены в особом порядке. Квитанции для заполнения также узаконены, а их формы утверждены. Такие же правила сопровождают платежи иных форм.
Налоговый Кодекс предлагает гражданам России, вне зависимости от форм собственности формы различных бланков и квитанций. Расценки по сборам, пеням, штрафам и иным выплатам также утверждены на государственном уровне.
Назначение квитанции ПД-4сб налог
Квитанция Сбербанка форма ПД-4сб налог имеет строго утвержденную форму.
Она разработана Сбербанком совместно с Минфином и имеет строгое назначение – для выплат пеней, налогов и штрафов.
Ныне действующий вариант бланка был утвержден еще в 2010 году и с тех пор изменениям не подлежал. Бланки не являются документами строгой отчетности, но после заполнения им присваивается индивидуальный номер или штрихкод, который персонализирует заполненный документ.
Кто может воспользоваться формой ПД-4сб налог
Бланк ПД-4сб налог рекомендован Сбербанком и Минфином для заполнения к оплате следующим категориям лиц:
- Агентам налоговых служб (02).
- Предпринимателям, ведущим индивидуальную деятельность (09).
- Частным представителям нотариальных служб (10).
- Служащим адвокатских контор (11).
- Управляющим и руководителям хозяйств фермерского и крестьянского назначения (12).
- Физлицам для выплаты социальных налоговых платежей (14).
- Физическим лицам, которые выплачивают взносы страхового порядка для формирования будущей пенсии (14).
- Иные физлица (13).
Цифры, указанные в скобках, обозначают код плательщика, который должен быть проставлен в соответствующей графе.
Остальные категории, не указанные в перечне, не могут воспользоваться данным бланком для оплаты налогов и штрафов.
Форма ПД-4сб
Инструкция по заполнению
Имея на руках и руководствуясь данной пошаговой инструкцией, несложно заполнить квитанцию самостоятельно. Хотя плательщик может получить от налоговых органов уже заполненную квитанцию, в которой будет необходимо проставить только дату оплаты и личную подпись.
Если автоматически заполненной квитанции не получено, придется делать это самостоятельно. Приятным моментом является то факт, что сегодня можно вписать все необходимые персональные данные в бумагу через компьютер.
Заполненный бланк можно распечатать и предоставить в Сбербанк для погашения платежа.
Для заполнения бланка необходимо будет вписать такие сведения:
- Начинается квитанция с проставления названия той организации, которая получит уплаченные средства. В зависимости от назначения платежа это могут быть налоговые органы, ГИБДД, суд и иное.
- Вписывается КПП налогового органа, который курирует данную организацию.
- ИНН указанного отделения по налогам и сборам и его краткое название.
- Код ОКАТО налогового органа.
- Расчетный счет, на который собственно и должны быть зачислены средства.
- Адрес и название отделения банка, в котором расчетный счет открыт и обслуживается.
- БИК отделения банка.
- Корреспондентский счет, согласно которому производиться перечисление.
- Название платежа (например, Штраф ГИБДД за нарушение ПДД).
- Код осуществляемого платежа по государственному классификатору.
- В графе ФИО пишутся личные данные. К именным сведениям в скобочках добавляется род деятельности лица, например, ИП, нотариус, адвокат, КФХ. Если плательщик не принадлежит ни к одной категории, то вид деятельности не проставляется.
- Адрес гражданина.
- Далее следует указать информацию о плательщике, а именно его индивидуальный налоговый номер. ИНН есть не у всех, например, физические лица не обязаны его получать. Если ИНН отсутствует, то в данном окошке проставляются нули.
- Номер личного счета гражданина, выплачивающего средства, если таковой существует.
- В следующей графе указываются сроки в рамках, которых производиться платеж.
- При указании суммы к оплате следует разделять такие показатели, как сам налог и пеня.
- Проставляется итоговая сумма.
- Ставится дата платежа и подпись плательщика.
Квитанция заполняется в двух экземплярах. Один остается в банке, а второй на руках у физлица.
Чем грозят ошибки в платежных поручениях
Деньги по любым платежным поручениям в бюджет с 2023 года зачисляются на ЕНС. Происходит это по ИНН плательщика. Причем даже если допущена ошибка в реквизитах (кроме ИНН) на перечисление конкретного налога или взноса, деньги все равно окажутся на ЕНС. И только если налоговики не смогут понять, на какой налог или взнос определить полученную сумму, она так и останется «висеть» положительным сальдо ЕНС. А отразить обязанность по уплате конкретного налога налоговики не смогут без уведомления, декларации или расчета (Письмо ФНС от 02.06.2023 N ЗГ-3-8/7361).
Особым случаем неверного зачисления налогового платежа является указание неправильного ИНН плательщика. Это может быть как отдельная платежка по налогу (взносу), так и платежка с реквизитами ЕНП.
Если вы заплатили по неверному ИНН
Если неверно указанный ИНН не совпадет с чьим-то, такой платеж у ФНС окажется в невыясненных. Уточнить его принадлежность можно, подав в инспекцию обращение в свободной форме с описанием ситуации и просьбой об уточнении. Так разъясняли сами налоговики в ответах на вопросы на официальном сайте ФНС.
А вот если неверный ИНН принадлежит другому лицу, то деньги по ИНН зачислятся на ЕНС этого лица, так как редакция НК РФ с 01.01.2023 допускает уплату налогов за другого плательщика. Вернуть деньги с чужого ЕНС через налоговую не получится. Единственное, что можно предпринять в этом случае, — обратиться напрямую к получателю этих средств (владельцу пополненного ЕНС) и согласовать с ним возврат. Но возвращать или не возвращать эти средства — остается на его усмотрении.
Если заплатили на ваш ЕНС
В обратной ситуации — вы получили от другого лица средства на свой ЕНС — варианты действий аналогичны. При этом если на вашем счете на момент зачисления была недоимка — ее погасят за счет поступившего платежа. Тогда возврат средств тому, кто ошибся и указал ваш ИНН, можно сделать, минуя ЕНС — путем проведения расчетов.
Если же на вашем ЕНС образуется положительное сальдо, то вы можете его вернуть, подав соответствующее заявление в налоговый орган. А далее распорядиться этими средствами, например, перечислив их тому, кто ошибся в платежке.
Правила заполнения Формы ПД-4 и бланк для скачивания
Вопрос заполнения формы требует более детального рассмотрения.
Итак, правила, по которым оформляется документ:
- Полное название получателя, в качестве которого может выступать только структура, принадлежащая к органам Министерства Финансов Российской Федерации или федеральному казначейству.
- ИНН получателя (в некоторых случаях может не заполняться) и КПП (код причины постановки на учет). Последний является вспомогательным реквизитом. Состоит он из 9 цифр. Присваивается исключительно юридическим лицам. Указание кода необходимо, когда одного идентификационного номера недостаточно, поскольку есть необходимость в определении конкретного обособленного подразделения. Тут также указывается название того государственного органа и налоговой службы, которые контролируют платеж.
- Код ОКАТО – это ячейка, в которой нужно указать код муниципалитета, по которому будут мобилизованы поступающие деньги. Узнать его можно, заглянув в соответствующий классификатор.
- Идентификационный номер банка, реквизиты и счет получателя. Не подлежит заполнению графа «корр. счет» в том случае, если получатель обслуживается в российском банке.
- При заполнении наименования платежа нужно указать какой налог, государственная пошлина или штраф уплачиваются.
- Обязательно заполняется код бюджетной классификации. Он включает 20 знаков. Найти его можно в классификаторе доходов государственного бюджета.
Если квитанция будет заполнена неправильно, это приведет к тому, что невозможно будет установить назначение платежа.
Образец заполнения квитанции ПД-4
Кроме информации про получателя, документ должен содержать данные плательщика:
- его полное имя (ФИО);
- идентификационный номер;
- СНИЛС для плательщиков налога;
- адрес проживания.
Нужно отметить, что перечисленные выше реквизиты вносятся в форму ПД-4сб, которая используется для перечисления средств в государственный бюджет. Остальные виды платежей предполагают применение формы ПД-4, к заполнению которой выдвигаются аналогичные требования с таким исключением: она не содержит реквизиты бюджетных организаций.
Кроме этого современные технологии позволяют заполнить форму онлайн. Сделать подобное возможно на многих специализированных ресурсах в сети Интернет. Это очень удобно по сравнению со способом, который использовался ранее, поскольку во время заполнения формы вручную легко было ошибиться при указании расчетных счетов, а кроме того весь массив цифр сложно было уместить в маленькое окошечко, которое было для этого предназначено. Результат – платеж, который проведен некорректно, а соответственно средства не поступали по месту назначения.
Электронные сервисы сегодня способны облегчить процесс составления платежных документов. Пользователь должен лишь ввести точные данные в нужные поля, во избежание ошибок информацию следует проверить, прежде, чем нажать кнопку Заполнить.
Только после этого квитанцию можно отправлять на печать. Бланк, который подготовлен таким образом, может быть использован как образец при проведении повторных платежей.
Форма ПД-4сб налог
Существует довольно много способов оплаты налогов. Но одним из наиболее используемых по-прежнему остается оплата при личном визите в банк. У оплаты при визите в банк есть свои плюсы, к тому же для многих он остается по-прежнему самым надежным способом заплатить налоги.
Форма ПД 4 — привычная нам по форме квитанция Сбербанка, которая используется для
оплаты различных платежей в бюджет. Форма была утверждена письмом Министерством РФ по налогам и сборам (в настоящее время ФНС России) и Сбербанком от 10 сентября 2001 г. №№ ФС-8-10/1199, 04-5198.
Форма ПД-4сб — разновидность квитанции, с помощью которой налогоплательщик может самостоятельно оплатить налоги и сборы, пени, штрафы в Сбербанке.
Таким образом, форма ПД-4 (скачать бланк вы можете здесь) служит для уплаты платежей в отделениях Сбербанка, и является документом, подтверждающим факт приема платежей физических лиц.
Квитанция ПД-4 (скачать)
Случаются ситуации, когда сроки поджимают: например, приближается время оплаты налога. Плательщики, опасаясь не оплатить вовремя, торопятся скачать бланк формы ПД 4 и приступить к его заполнению.
При приеме платежа работник отделения Сбербанка должен проверить, все ли необходимые реквизиты платежного документа заполнены в квитанции. И если плательщик пропустил необходимое для заполнения поле, сотрудник банка должен вернуть форму ПД-4сб налог для дозаполнения или перезаполнения.
Стоит обратить внимание, бланк должен быть строго установленного размера. Ширина квитанции должна составлять 135 мм (извещение — 50 мм, поле для заполнения информации — 85 мм), высота формы — 145 мм (высота извещения — 65 мм, квитанции — 80 мм)
Таким образом, в отделении Сбербанка будет доступна форма квитанции ПД-4.
Заполнение формы ПД-4 сб налог
Квитанция делится на две одинаковые части, которые необходимо заполнить. Одну часть при оплате кассир банка отдает клиенту, одна часть квитка остается банку.
Квитанция СБ РФ ПД-4 заполняется следующим образом: в первой строке бланка вам необходимо заполнить наименование платежа, затем — КПП.
Затем заполняется ИНН налогового органа и его краткое название. Если заполняется квитанция ПД-4, то в наименовании необходимо указать тот государственный орган, куда вы перечисляете средства. Поле ИНН обязательно для заполнения, если вы его не заполните, ваш платеж не пройдет. Поле ИНН содержит 10 знаков.
Далее необходимо заполнить номер счета получателя платежа — он состоит из 20 цифр. Форма ПД-4 налог заполняется идентично, но есть и различия: на бланке ПД-4 в верхней части содержится поле для заполнения идентификатор (УИН – уникальный идентификатор начисления). Форма ПД-4сб налог имеет немного полей, но при заполнении данных необходимо быть внимательным и не допускать ошибок.
Далее необходимо заполнить реквизиты банка, в котором находится счет получателя: квитанция ПД-4 содержит поля для заполнения названия банка, в котором открыт счет, БИК (банковский идентификационный код банка, он состоит из 9 знаков), номера корреспондентского счета банка получателя (графа «Кор./сч.», он состоит из 20 знаков).
Далее в ПД-4 квитанция (бланк) предусмотрено поле для заполнения наименования платежа — в нем вам необходимо указать цель совершаемого платежа, за что вы вносите деньги.
Если заполняется форма ПД-4 сб налог, то и наименование платежа будет соответствующее.
Далее вам необходимо заполнить еще одно очень важное поле, при заполнении которого нельзя ошибаться — это КБК, код бюджетной классификации. КБК состоит из 20 знаков
На нижней стороне бланка ПД-4 налог содержится подробная информация о плательщике. Данные плательщика необходимо указать следующим образом:
- ФИО (фамилия, имя и отчество) необходимо указать полностью, без сокращений;
- Адрес налогоплательщика также указывается полностью, без сокращений;
- ИНН налогоплательщика, который состоит из 12 знаков;
- Номер лицевого счета налогоплательщика — данный реквизит указывается, если заполняется форма n ПД-4сб налог;
- Сумма оплачиваемого налога (сбора) указывается в рублях и копейках;
- Статус платежа;
- Подпись плательщика и дата полностью.
После того, как деньги внесены, сотрудник Сбербанка проставляет отметку о внесении денежных средств с указанием актуальной даты.
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Квитанция для самостоятельного оформления платежей в бюджет | ФНС
Форма N ПД-4сб (налог)
Квитанция Сбербанка по форме ПД-4сб (налог) предназначена для самостоятельного оформления платежей в бюджет. Как правило, платежи в бюджет — это оплата налогов, госпошлин, сборов и т.д.
В одной квитанции по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации не может быть указано более одного показателя основания платежа и типа платежа.
В квитанциях на уплату налога указывается код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно- территориального деления, на территории которого мобилизируются денежные средства.
При заполнении в платежном поручении кода бюджетной классификации — КБК необходимо участь, что 14-й символ кода бюджетной классификации может иметь разное значение, в зависимости от назначения платежа: при уплате налога в 14-м символе кода бюджетной классификации указывается цифра 1, при уплате пени — цифра 2, при уплате штрафа — цифра 3.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также Код причины постановки (КПП) в квитанциях на уплату налога указываются в соответствии с условиями присвоения и применения согласно п. 7 ст. 84 НК РФ.
При заполнении поля «Плательщик» указывается наименование плательщика — клиента банка (владельца счета), дающего поручение банку на перечисление денежных средств.
Обязательным к заполнению расчетного документа является двузначный показатель статуса, который определяет юридическое лицо или соответствующий орган, непосредственно оформивший расчетный документ.
В поле «Назначение платежа» расчетного документа допускается указание иной дополнительной информации, необходимой для идентификации назначения платежа.